Заплановано на рік
11 773,1 тис. грн.
Виконано за I півріччя
5 373,1 тис. грн.
№ | Назва | Заплановано на рік тис. грн. |
Виконано тис. грн. |
% виконання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заробітна плата | 3 954,3 | 1 544,3 | 39,05 | 3954317.00 | 1544288.58 | 39.05 | |
2 | Нарахування на оплату праці | 870,0 | 337,4 | 38,78 | 869950.00 | 337369.63 | 38.78 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 591,5 | 384,3 | 64,97 | 591475.00 | 384303.76 | 64.97 | |
4 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 58,4 | 25,9 | 44,35 | 58400.00 | 25881.71 | 44.35 | |
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 310,8 | 665,1 | 50,74 | 1310775.48 | 665061.76 | 50.74 | |
6 | Видатки на відрядження | 267,4 | 43,2 | 16,16 | 267374.00 | 43153.20 | 16.16 | |
7 | Оплата теплопостачання | 2 959,2 | 1 538,4 | 51,99 | 2959192.00 | 1538442.53 | 51.99 | |
8 | Оплата водопостачання та водовідведення | 147,8 | 49,4 | 33,42 | 147844.00 | 49416.73 | 33.42 | |
9 | Оплата електроенергії | 1 569,5 | 774,1 | 49,32 | 1569549.61 | 774141.81 | 49.32 | |
10 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 23,9 | 9,9 | 41,42 | 23910.00 | 9918.36 | 41.42 | |
11 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16,5 | 1,1 | 6,67 | 16450.00 | 1083.30 | 6.67 | |
12 | Інші поточні видатки | 3,8 | 0,0 | 0,00 | 3825.00 | 0.00 | 0 | |
Всього | 11 773,1 | 5 373,1 | 45,64 |