Toggle navigation
Головна
Бюджет на мапі
Доходи
Витрати
Новини
Інше про бюджет
Бюджетний календар
Глосарій
Рішення про бюджет
Розпорядження про бюджет
Інші документи про бюджет
Інформація щодо виконання місцевих бюджетів
Інформація про борг міста Кривого Рогу
Паспорти бюджетних програм
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм
Результати оцінки ефективності бюджетних програм
Публічне представлення інформації
Бюджетні запити
увійти
Зведений бюджет міста
Міський бюджет
Бюджет Металургійного району
Бюджет Довгінцевського району
Бюджет Покровського району
Бюджет Інгулецького району
Бюджет Саксаганського району
Бюджет Тернівського району
Бюджет Центрально-міського району
2016
Витрати за галузями
Витрати за розпорядниками
Витрати за розпорядниками
5 384 448,0 тис.грн.
від запланованих видатків
:
100%
Комітет у справах сім'ї і молоді
5 749,3 тис.грн.
від запланованих видатків
:
0,1%
Комітет у справах сім'ї і молоді виконкому Криворізької міської ради
Адреса:
площа Молодіжна (Мт) буд. 1
ЄДРПОУ:
26003906
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Разом
Переглянути платежі
Заплановано
на рік
5 749,3
тис. грн.
Виконано
за рік
5 595,3
тис. грн.
Графік
Детальна інформація
№
Назва
Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1
Інші програми соціального захисту дітей
195,6
195,2
99,80
195630.00
195220.65
99.8
2
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
4 981,3
4 859,1
97,55
4981347.46
4859145.44
97.55
3
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
122,5
122,3
99,84
122470.00
122340.40
99.84
4
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
18,5
18,5
100,00
18500.00
18500.00
100
5
Інші видатки
239,0
239,0
100,00
239000.00
239000.00
100
6
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї
95,7
95,7
100,00
95710.00
95702.80
100
7
Інші видатки
24,0
23,9
99,58
24000.00
23940.21
99.58
8
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
40,1
9,4
23,44
40137.00
9351.60
23.44
9
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговув. пільгових довгострокових кредитів
32,5
32,1
98,77
32539.00
32148.00
98.77
Всього
5 749,3
5 595,3
97,32
Завантажити в Excel
Завантажити в Excel (скорочено)
Завантажити в Excel (розгорнуто)